目 录
第一部分:部门概况
第二部分:玉林市大数据发展和政务服务局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市大数据发展和政务服务局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划。
(二)统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设。
(三)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。
(四)负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。
(五)统筹推进全市行政审批制度改革。
(六)负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。
(七)指导全市政务公开、政府信息公开工作,指导事中事后监管等工作。
(八)负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管。
二、机构设置情况
(一)玉林市大数据发展和政务服务局内设办公室、发展规划与数字经济科、政务综合改革与服务监督科、政务公开和公共资源交易监督管理科、数据场景与安全监管科共5个职能科室。
(二)玉林市大数据发展和政务服务局为行政机关单位。局下属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市公共资源交易中心、玉林市信息中心。
第二部分:玉林市大数据发展和政务服务局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年我部门总收入3320.17万元,总支出3320.71万元。总收入较上年增长74.47万元,增长2.29%,总支出较上年增长74.47万元,增长2.29%。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年我部门预算总收入3320.71万元,同比增加74.47万元,增长2.29%。其中:
一般公共预算收入1820.71万元,同比增加789.47万元,增长76.56%。增长的主要原因是今年大部分的项目资金统计口径列入一般公共预算,因此大幅度增加。
政府性基金预算收入1500万元,同比减少715万元,下降32.28%。下降的主要原因统计此项目的口径有所变动。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
上级补助收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年我部门总支出预算3320.71万元,同比增加74.47万元,增长2.29%。其中:
基本支出预算991.51万元,同比增加68.27万元,增长7.39%。增长的主要原因是有调进人员,因此人员经费增加。
项目支出预算2329.2万元,同比增加6.2万元,增长0.27%。增长的主要原因是今年财政增加了项目经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共1500 万元,较上年减少715万元,下降32.28%。下降的主要原因统计此项目的口径有所变动。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年度无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年财政拨款安排的“三公”经费支出预算3万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排3万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算 114.67万元,较上年增加1.89万元,增长1.68%,主要原因是有新进、调进人员,因此经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2032.21万元。其中:货物类采购2.21万元、工程类采购0万元、服务类采购2030万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目6个,预算资金2329.2万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目 |
2000 |
用于玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,为我市政务服务提质增效,提高我市信息化发展水平。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市大数据发展和政务服务局2025年部门预算报表(详见附件)
关联文件: