目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分: 2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作;
2、负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制庋,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施;
3、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议;
4、负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目;
5、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设;
6、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共亨。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用;
7、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统舞规划、监督考核、综合分析等工作;
8、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深庋融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析;
9、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展;
10、负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施;
11、负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。负责对进驻玉林市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻玉林市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩;
12、负责统筹推进玉林市OA协同办公系统和全市党政专用通讯网的规划、建设、运维、管理工作;
13、负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管;
14、负责统筹大数据领域人才队伍建设。
二、机构设置情况
玉林市大数据发展和政务服务局共有直属单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市信息中心、玉林市公共资源交易中心。
局机关本级内设办公室、规划投资与产业发展科、数据资源与技术应用科、政务管理与协调科、政务公开和公共资源交易管理科共5个职能科室。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据
第二部分: 2022年部门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分: 2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2022年部门收入预算2418.64万元,同比减少2616.12万元,降低51.96 %,主要是由于2022年统一暂存我局的市级项目资金有所减少。
2022年部门支出预算2418.64万元,同比减少2616.12万元,降低51.96 %,主要是由于2022年统一暂存我局的市级项目资金有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年部门收入预算2418.64万元,同比减少2616.12万元,降低51.96 %,主要是由于2022年统一暂存我局的市级项目资金有所减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年部门支出预算2418.64万元,同比减少2616.12万元,降低51.96 %,主要是由于2022年统一暂存我局的市级项目资金有所减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政拨款收入2418.64万元,同比减少2616.12万元,降低51.96 %。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1018.64万元,同比减少4016.12万元,降低79.77 %。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)资源勘探工业信息类科目支出预算798.97万元,占支出总预算的78.43%,同比减少4046.83万元,降低83.51%。降低原因主要是2022年玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目资金改变统计口径,因此减少了这笔项目金额。
(二)社会保障和就业类科目支出预算111.3万元,占支出总预算的10.93%,同比增加15.83万元,增长16.58%。增长原因主要是在编人员数增加,因此经费增加。
(三)卫生健康类科目支出预算53.18万元,占支出总预算的 5.22%,同比增加 7.43万元,增加16.24 %。增长原因主要是在编人员数增加,因此经费增加。
(四)住房保障支出类科目支出预算55.19万元,占支出总预算的5.42 %,同比增加 7.46万元,增加15.76 %。增长原因主要是在编人员数增加,因此经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出652.64万元,占支出总预算的 26.98 %,同比减少382.1万元,降低36.93 %。其中:
工资福利支出预算546.57万元,占基本支出预算83.74%,同比减少54.51万元,降低9.07%。下降原因主要是统计分类科目的口径有所变动。
商品和服务支出预算103.68万元,占基本支出预算 15.89%,同比减少328.76万元,降低76.02%。下降原因主要是统计分类科目的口径有所变动。
对个人和家庭的补助支出预算2.39 万元,占基本支出预算0.37%,同比增加1.17万元,增长95.9%。增长原因主要是今年增加一位退休人员,因此此项经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 3万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3万元,比2021年初预算3万元减少0万元,同比减少0 %。与去年持平。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算 0 万元,同比减少0 万元,降低0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算 3万元,同比减少0万元,降低0 %,与去年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0 万元,同比减少0万元,降低 0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市大数据发展和政务服务局和2个局属事业单位公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算0 万元,主要用于本局和局属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0 万元,同比减少0 万元,降低0 %。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算1400 万元,同比增加1400 万元,增长100 %,增加的主要原因是统计此项目的口径有所变动,今年2022年玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目资金统计为政府性基金,因此产生这笔项目资金。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算103.67万元,较2021年预算减少81.34万元,降低43.97 %,主要原因是统计此项目的口径有所变动。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算1455.84万元,同比减少723.8万元,降低33.21 %。政府集中采购预算17.25万元,占政府采购预算1.18 %;分散采购预算1438.59万元,占政府采购预算 98.82 %。
政府采购资金来源于一般公共预算55.84万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算55.84万元,服务类采购预算 1400 万元,工程类采购预算0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款256万元,政府性基金预算拨款1400万元。
(一)部门整体支出绩效目标为:
1.持续推进“放管服”改革,优化营商环境。扩展24小时自助服务功能,在现有自助服务设备终端的基础上,进一步完善群众需求,部署更多的自助设备终端,为办事群众提供全天候服务。持续推进异地办理工作,积极对接临近外省地市开展更大范围的“跨省通办”合作,探索深化“跨省通办+”新模式、新改革、新举措,优化各类“跨省通办+”工作流程,提高通办质量,不断提升办事群众获得感和幸福感。
2.加强玉林市政务云(鲲鹏云)建设。逐步撤销各单位面积小、服务器少、安全性低的非涉密数据中心,全面撤销租用的互联网线路,统一使用电子政务外网和市政务云,避免基础设施资源重复建设,减少财政资金投入。
3.加快推进“信息网”大会战。进一步策划增补“信息网”项目。组织各单位研究,开展新增项目开源工作,加大对数字经济企业进行摸底,继续挖掘我市“信息网”项目潜力,将明年重点推进或招商引资的信息化项目纳入“信息网”中。
4.加快12345政务服务便民热线归并融合。提高热线接通率和专业化服务水平,不断提升热线服务质量和办理效率。
(二)项目绩效目标
1.玉林市大数据发展和政务服务局专项业务费项目绩效目标为:事业发展创新需求,使政务服务中心大厅持续发挥效益,高效运转;政务服务实现“放管服”改革目标,推进政务服务网上办、掌上办;建成24小时自助服务区、社会事务“一窗受理”窗口、智慧办税服务厅。为来办事的广大市民提供良好的环境,提高满意度。
2.玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目绩效目标为:用于玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,为我市政务服务提质增效,提高我市信息化发展水平。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: