目 录
第一部分:玉林市大数据发展和政务服务局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市大数据发展和政务服务局2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市大数据发展和政务服务局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市大数据发展和政务服务局概况
一、本部门职责
(一)组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划。
(二)统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设。
(三)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。
(四)负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。
(五)统筹推进全市行政审批制度改革。
(六)负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。
(七)指导全市政务公开、政府信息公开工作,指导事中事后监管等工作。
(八)负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管。
二、机构设置情况
玉林市大数据发展和政务服务局为行政机关单位。局下属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市公共资源交易中心、玉林市信息中心。
局机关本级内设办公室、发展规划与数字经济科、政务综合改革与服务监督科、政务公开和公共资源交易监督管理科、数据场景与安全监督科共5个职能科室。
第二部分:玉林市大数据发展和政务服务局 2024年度部门决算报表
此部分另附表格,详见(附件:玉林市大数据发展和政务服务局2024年度部门决算公开附表)
第三部分:玉林市大数据发展和政务服务局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入1993.23万元,其中本年收入 1964.05万元, 较2023年度决算数减少722.58万元,下降26.61 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1954.42万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少657.33万元,下降25.17%,主要原因是2024年我局各项目资金有所调整,所以一般公共预算财政拨款收入有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少58万元,下降100%,主要原因是核算项目的口径有所调整。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增0%。
6.其他收入9.62万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3.35万元,增长53.43%。主要原因是收到代垫公益性岗位社保补贴。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余29.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少10.61万元,下降26.66%,主要原因是以往年度的个别项目没有完成,未支付款项。
(二)本部门2024年度总支出1993.23万元,其中本年支出 1978.08万元, 较2023年度决算数减少722.58万元,下降26.61 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出23.66万元,主要用于为本局提供后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,相关项目支出,以及为维持局机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2023年度决算数增加18.86万元,增加392.92 %。主要原因是本年度核算项目的经费有所增加。
2.科学技术支出0万元,主要用于专项经费支出,较2023年度决算数减少927.23万元,下降100 %,主要原因是本年度核算项目的口径有所调整。
3.社会保障和就业支出141.49万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出和在职人员养老保险方面的支出。较2023年度决算数增加5.94万元,增长4.38%。主要原因是本年度经费支出有所增加。
4.卫生健康支出66.77万元,主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2023年度决算数增加2.8万元,增长4.38%,主要原因是本年度新增在职人员,经费支出有所增加。
5.城乡社区支出0万元,主要用于专项经费支出,较2023年度决算数减少60.2万元,下降100%,主要原因是本年度核算项目的口径有所调整。
6.资源勘探工业信息等支出1678.1万元,主要用于专项经费支出,较2023年度决算数增加261.48万元,增长18.46 %,主要原因是本年度核算项目的口径有所调整。
7.住房保障支出68.06万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.89万元,增长2.86%,主要原因是本年度新增在职人员,经费支出有所增加。
8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
9.年末结转和结余15.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少26.11万元,下降63.28%,主要原因是结清往年跨年度支付的项目资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市大数据发展和政务服务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1954.42万元,较2023年度决算数减少657.33万元,下降25.17%。其中:基本支出958.24万元,项目支出996.18万元。
玉林市大数据发展和政务服务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.24万元,支出决算为1954.42万元,完成年初预算的189.52%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.64万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的404.69%。预决算存有差异原因是本年度增加退休人员。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为90.51万元,支出决算为91.87万元,完成年初预算的101.5%。预决算存有差异原因是在职人员预算与实际征缴保险基数的差异。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为45.26万元,支出决算为46.01万元,完成年初预算的101.66%。预决算存有差异原因是在职人员预算与实际征缴年金基数的差异。
(四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为5.00万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的20.4%。预决算存有差异原因是核算项目的口径有所调整。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为41.86万元,支出决算为41.96万元,完成年初预算的100.24%。预决算基本持平。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100.0%。预决算基本持平。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为23.25万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的101.63%。预决算存有差异原因是在职人员预算与实际征缴医疗保险基数的差异。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.57万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的103.51%。预决算存有差异原因是在职人员预算与实际征缴医疗保险基数的差异。
(九)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为456.08万元,支出决算为1359.5万元,完成年初预算的298.08%。预决算存有差异原因是项目经费支出增加。
(十)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为103.03万元,支出决算为94.53万元,完成年初预算的91.75%。预决算存有差异原因是人员经费支出口径有所调整。
(十一)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为197.16万元,支出决算为224.08万元,完成年初预算的113.65%。预决算存有差异原因是人员经费支出有所增加。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为67.89万元,支出决算为68.06万元,完成年初预算的100.25%。预决算基本持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出958.24万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出847.3万元,完成年初预算的104.95 %。主要包括有:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。主要原因是本年度在职人员经费支出有所增加。
(二)商品和服务支出104.02万元,完成年初预算的92.21%。主要用于商品和服务支出,包括:办公费、工会经费、其他交通费用等。主要原因是该类支出年初预算数含有项目经费,年末数据不含项目支出,核算口径有差异所致。
(三)对个人和家庭的补助支出6.92万元,完成年初预算的225.41%。包括有:生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。主要原因是本年度有新增人员,经费支出有所增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
玉林市大数据发展和政务服务局2024年度政府性基金支出 0万元,较2023年度决算数减少58万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市大数据发展和政务服务局2024年度政府性基金支出年初预算为2215万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
(一)其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
(二)城市建设支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市大数据发展和政务服务局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市大数据发展和政务服务局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.16万元,完成年初预算的72 %,比上年减少0.41万元,主要原因是本年度前来我局进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.16万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我局及代管事业单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年,我局及下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0 万元。
(三)公务接待费支出2.16万元,完成年初预算的72 %,比上年减少0.41万元,原因是本年度前来我局进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员减少。国内公务接待批次19次,人次180次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出104.02万元,比年初预算数减少8.76万元,下降7.77%。主要原因是该类支出年初预算数含有项目经费,年末数据不含项目支出,核算口径有差异所致,比2023年减少7.66万元,下降6.86%。主要原因是经费支出有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额515.04万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出514.29万元。授予中小企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的0.15%,其中:授予小微企业合同金额0.75万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金996.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目”、“招商活动相关工作经费”“玉林市大数据发展和政务服务局政务大厅运转经费”“政府批准聘用编外人员经费”、“为新开办企业免费刻制首套印章服务”“为办事群众提供免费寄递服务”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出996.18万元。从评价情况来看,“市级政务信息化系统建设和运维项目”是为加快玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,实施大数据赋能行动,全面加快数字玉林建设。“招商活动相关工作经费”这项目是对数字经济产业招商引资工作的投入经费。“玉林市大数据发展和政务服务局政务大厅运转经费”、“为办事群众提供免费寄递服务”、“为新开办企业免费刻制首套印章服务”这3个项目都是加强政务服务中心大厅持续提升政务服务能力,进一步优化营商环境,推进政务服务标准化规范化便利化,提升政务服务满意度。“政府批准聘用编外人员经费”项目是用于完成本单位聘用人员和劳务派遣安保人员的劳务费,辅助配合局机关、交易中心、政务中心大厅综合窗口等日常工作和安保工作,给大厅营造一个和谐的环境。
组织对玉林市大数据发展和政务服务局1 个部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1954.42万元。从评价情况来看,我局认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕数字化转型发展重点任务,深化“放管服”改革,实施数字赋能,各项工作积极稳步推进,取得较好成效。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况。经我部门对照年初设定的绩效目标自评,6个项目均评为一等,占项目总数比100%。发现的主要问题及原因:数字政府建设的投入水平与数字经济日益快速发展的趋势不匹配,不能适应服务企业和数字经济发展的需求。下一步改进措施:加大对政务信息化项目建设投入,不断完善数字政府基础设施,提高政府工作效率,为数字经济高质量发展奠定基础;提高政务大厅服务水平,加快推进“高效办成一件事”,推进政务服务增值化改革,提高标准化、规范化、便利化。
(2)部分重点项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,“玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目”自评得分等级为一等,项目全年预算数为2000万元,调整后预算数为1954.41万元,执行数为710.81万元,完成预算的36.37 %。项目绩效目标完成情况:产出指标的数量指标:市级政务信息化系统建设和运维项目完成12项。质量指标:各个项目验收合格率100%。时效指标:完成时间为2024年12月31日。成本指标:项目经费超支率≤0%。效益指标的社会效益:项目后评价总评达到预期。本项目没有直接经济效益,没有直接生态效益,没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度:群众满意度>90%。下一步改进措施:加大对政务信息化项目建设投入,不断完善数字政府基础设施,提高政府工作效率,为数字经济高质量发展奠定基础。
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2024年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称 |
玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目 |
项目编码 |
450900220416400005156 | |||||||
|
项目实施单位 |
164001-玉林市大数据发展和政务服务局 |
主管部门 |
164-政务部门 | |||||||
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预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
2000 |
-45.59 |
1954.41 |
710.8078 |
36.37% | |||||
|
其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
本级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||||
|
政府性基金 |
—— |
2000.0 |
-45.59 |
1954.41 |
710.8078 |
36.37 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
年度绩效目标 |
用于玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,为我市政务服务提质增效,提高我市信息化发展水平。 | |||||||||
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自评得分(满分100分) |
93.64 |
预算执行(10分) |
3.64 | |||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
市级政务信息化系统建设和运维项目个数 |
≥10项 |
20 |
12 |
20 |
完成12项 |
无 | ||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100百分比 |
10 |
100 |
10 |
验收12项合格 |
无 | |||
|
时效指标 |
各个项目完成时间 |
2024年12月31日止 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时完成 |
无 | |||
|
成本指标 |
项目经费超支率 |
≤0百分比 |
10 |
0 |
10 |
无经费超支 |
无 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目后评价总评 |
合格及以上 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
完成 |
无 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>90百分比 |
10 |
90 |
10 |
完成 |
无 | ||
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
用于2024年玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设及运维;支付往年未支付的项目欠款。以项目为载体推进数字玉林建设,为我市政务服务提质增效,提高我市信息化发展水平。 | ||||||||
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绩效目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
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其他需说明问题 |
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(3)部门整体绩效自评情况:自评等级为优。
2024年度玉林市大数据发展和政务服务局部门预算绩效自评报告
一、预算基本情况
2024年我部门整体规模年初预算数为3246.24万元,其中一般公共预算拨款金额为1031.24万元,政府性基金预算收入2215万元。使用方向是人员工资及福利支出、公用经费支出、项目经费支出等。项目支出预算数为2323万元,主要包括市级政务信息化系统建设和运维项目、玉林市大数据发展和政务服务局政务大厅运转经费、政府批准聘用编外人员经费、为办事群众提供免费寄递服务、为新开办企业免费刻制首套印章服务等项目经费开支。所有项目均按照合同中约定的支付方式进行资金拨付,资金拨付均按照市财政局有关规定进行拨付。
二、自评工作开展情况
组织对我部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1954.42万元。从评价情况来看,我局认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕数字化转型发展重点任务,深化“放管服”改革,实施数字赋能,各项工作积极稳步推进,取得较好成效。
我部门组织对6个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金996.18万元,项目自评覆盖面达100 %。从评价情况来看,“市级政务信息化系统建设和运维项目”是为加快玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,实施大数据赋能行动,全面加快数字玉林建设。“玉林市大数据发展和政务服务局政务大厅运转经费”、“为办事群众提供免费寄递服务”、“为新开办企业免费刻制首套印章服务”这3个项目都是加强政务服务中心大厅持续提升政务服务能力,进一步优化营商环境,推进政务服务标准化规范化便利化,提升政务服务满意度。“政府批准聘用编外人员经费”项目是用于完成本单位聘用人员和劳务派遣安保人员的劳务费,辅助配合局机关、交易中心、政务中心大厅综合窗口等日常工作和安保工作,给大厅营造一个和谐的环境。
三、自评结果及分析
(一)部门整体支出绩效自评结果
整体支出自评得分95.94分。产出指标的数量指标:市级政务信息化系统建设和运维项目完成12项;通讯资源服务44坐席;安排技术人员提供支撑服务24小时/天;免费寄递数量12608件;新开办企业免费首套印章数量1094套。质量指标:项目验收合格率100%;运营服务考核系数为1;办事企业和群众知晓率≥90%;印章合格率100%。时效指标:各项工作完成及时性100%。成本指标:成本超支率≤0%;免费寄递数量单价12元/件;刻章服务费用150元/套。效益指标的社会效益:提升政府职能部门数字化覆盖程度≥90%;提升政务服务“好差评”满意度99.99%;工单满意度≥90%。整体支出项目没有直接经济效益,没有直接生态效益,没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度:用户满意度≥90%;办事企业和群众满意度≥95%。
(二)项目支出绩效自评结果
1.市级政务信息化系统建设和运维项目自评得分93.64分,产出指标的数量指标:市级政务信息化系统建设和运维项目完成12项。质量指标:各个项目验收合格率100%。时效指标:完成时间为2024年12月31日。成本指标:项目经费超支率≤0%。效益指标的社会效益:项目后评价总评达到预期。本项目没有直接经济效益,没有直接生态效益,没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度:群众满意度>90%。
2.玉林市大数据发展和政务服务局政务大厅运转经费项目自评得分96.33分,产出指标的数量指标:物业管理面积14287平方米;大厅、交易中心联网专线50兆;大厅运行用电92万千瓦时;修理维护大厅硬件设施85次。质量指标:物业管理达到办公区考核要求100%;维修各种设备验收合格率100%;印刷党建宣传阵地验收合格率100%;参加培训班人员参与度≥91%。时效指标:各项工作完成的时间为2024年12月31日。成本指标:项目经费超支率≤0%。效益指标的社会效益:提升政务服务大厅“好差评”满意度99.99%;政务服务大厅维稳运行达到预期。本项目没有直接经济效益,没有直接生态效益,没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度:政务中心大厅的工作人员满意度≥90%。
3.为办事群众提供免费寄递服务项目自评得分96.89分,产出指标的数量指标:寄递件数12608件。质量指标:提供寄递服务的准确率100%。时效指标:项目完成及时性100%。成本指标:免费寄递金额12元/件。效益指标的社会效益:群众平均跑动次数0.005次。本项目没有直接经济效益;没有直接生态效益;可持续影响指标:提升政务服务社会影响力达到预期。满意度指标的服务对象满意度:办事企业和群众对免费寄递服务满意率99.99%。
4.为新开办企业免费刻制首套印章服务项目自评得分96.31分,产出指标的数量指标:新开办企业免费首套印章数量1094枚。质量指标:印章合格率100%。时效指标:项目完成及时性100%。成本指标:刻章服务费用150元/套。效益指标的社会效益:群众平均跑动次数0.005次。本项目没有直接经济效益;没有直接生态效益;可持续影响指标:提升政务服务社会影响力达到预期。满意度指标的服务对象满意度:新开办企业政务服务“好差评”满意度99.99%。
5.政府批准聘用编外人员经费项目自评得分96.45分,产出指标的数量指标:聘用人数26人。质量指标:聘用人员年度工作考核合格率100%。时效指标:聘用人员工资支付及时率100%。成本指标:编外人员工资支付标准超标率≤0%。效益指标的社会效益:安保投诉率0%;提升政务服务工作“好差评”满意度99.99%。本项目没有直接经济效益,没有直接生态效益,没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度:对编外人员的满意度93.78%。
6.招商活动相关工作经费自评得分90.51分,产出指标的数量指标:筹备和开展广西玉林与杭州企业家代表座谈会、2024年“玉林智谷”产业推介研讨会1场。质量指标:“数字赋能 智创未来”2024年“玉林智谷”产业推介研讨会上共签约项目11项。时效指标:项目完成及时性100%。成本指标:根据实际情况,实报实销20.76万元。效益指标的经济效益:签约项目带动经济发展的有效提升。社会效益:扩大玉林市影响,吸引企业投资达到预期。本项目没有直接生态效益。可持续影响指标:提升玉林市社会影响力达到预期。满意度指标的服务对象满意度:满意度80%。
四、自评发现的问题和改进措施
(一)数字政府建设的投入水平与数字经济日益快速发展的趋势不匹配。我市财政支撑不足,造成数字政府基础设施和各部门各行业的政务信息化项目建设计划滞后,不能适应服务企业和数字经济发展的需求。下一步,要严格按照《广西政务信息化项目建设管理办法》《玉林市政务信息化项目建设管理暂行办法》,做好项目审批、实施、验收、评估全链条管理,推动政务信息项目集约建设和政务信息资源整合共享,切实提高政务信息系统建设成效、资金使用绩效。
(二)项目的总体平稳发展,以后加大资金投入,使政务服务中心大厅持续发挥效益,实现办事方式多元、办事流程最优、办事材料最简、成本最小化,推动政务服务质效不断提升,也提高了来政务中心办事市民的满意度。
(三)派专人对聘用人员和劳务派遣安保人员进行监督和检查,及时与劳务派遣的物业公司沟通和反馈。增强聘用人员和劳务派遣安保人员的服务意识,年底对聘用人员进行年度考核,激发安保人员的工作积极性,给大厅营造一个维稳和谐的环境,提高工作人员的办事效率。
五、自评工作建议
(一)一是统筹推进政务信息化项目建设。修订《玉林市政务信息化项目建设管理暂行办法》,建立立项、审批、预算、实施、验收全链条管理机制,统筹云网、安全、标准和通用组件等共性采购。开展信息化资产普查,推进应用系统整合清理和分批迁移工作。学习引进广东政务超市、浙江查重系统,提供政务信息化系统通用组件,推行源代码收储和电子身份备案制度,建立节约集约政务信息化项目建设管理模式。二是建议加大对政务信息化项目建设投入,不断完善数字政府基础设施,提高政府工作效率,为数字经济高质量发展奠定基础。
(二)继续加大力度提高政务大厅服务水平,加快推进“高效办成一件事”,推进政务服务增值化改革,提高标准化、规范化、便利化。
(三)继续加大力度提高聘用人员和劳务派遣安保人员的服务意识,确保政务大厅维稳工作井然有序,给大厅营造一个和谐的环境。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
部门名称 |
政务部门 |
部门编码 |
164 | |||||||
|
部门预算安排资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
3246.24 |
46.315 |
3292.554 |
1954.425 |
59.36% | |||||
|
其中:一般公共预算拨款 |
1,031.24 |
50.045 |
1,081.284 |
1,053.755 |
0.975 | |||||
|
政府性基金 |
2,215 |
-3.73 |
2,211.27 |
900.67 |
0.407 | |||||
|
国有资本经营预算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。) |
负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设协调和监督等工作; | |||||||||
|
负责起草“放管服”改革、政务服务监督管理工作。负责全市政务服务的管理、指导、协调和监督等工作。 | ||||||||||
|
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应) |
用于玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,为我市政务服务提质增效,提高我市信息化发展水平。 | |||||||||
|
推进政务服务提质增效深化 “放管服”改革,推进政务服务提质增效 ; 为办事群众、企业提供 “一窗受理” 集成服务。 | ||||||||||
|
自评得分(满分100分) |
95.94 |
预算执行(10分) |
5.94 | |||||||
|
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
市级政务信息化系统建设和运维项目个数 |
≥10项 |
3 |
12 |
3 |
完成12项 |
无 | ||
|
通讯资源服务(含语音工号、媒体网关资源的使用授权) |
=44坐席 |
3 |
44 |
3 |
完成44坐席 |
无 | ||||
|
安排技术人员提供支撑服务 |
=24小时/天 |
3 |
24 |
3 |
完成 |
无 | ||||
|
免费寄递数量(根据具体免费寄递数量,实报实销) |
≥9000件 |
3 |
12608 |
3 |
完成 |
无 | ||||
|
新开办企业免费首套印章数量(根据具体新开办企业免费首套印章数量,实报实销) |
≥1000套 |
3 |
1094 |
3 |
完成 |
无 | ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100百分比 |
4 |
100 |
4 |
项目合格 |
无 | |||
|
运营服务考核系数 |
=1 |
4 |
1 |
4 |
考核通过 |
无 | ||||
|
办事企业和群众知晓率 |
≥90百分比 |
3 |
90 |
3 |
完成 |
无 | ||||
|
印章合格率 |
=100百分比 |
4 |
100 |
4 |
合格 |
无 | ||||
|
时效指标 |
各项工作完成及时性 |
=100百分比 |
10 |
100 |
10 |
完成 |
无 | |||
|
成本指标 |
成本超支率 |
≤0百分比 |
4 |
0 |
4 |
完成 |
无 | |||
|
免费寄递数量(根据实际情况,实报实销) |
≤12元/件 |
3 |
12 |
3 |
完成 |
无 | ||||
|
刻章服务费用 |
≤150元/套 |
3 |
150 |
3 |
完成 |
无 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升政府职能部门数字化覆盖程度 |
≥90百分比 |
10 |
90 |
10 |
完成 |
无 | ||
|
提升政务服务“好差评”满意度 |
≥98百分比 |
10 |
99.99 |
10 |
完成 |
无 | ||||
|
工单满意度 |
≥90百分比 |
10 |
90 |
10 |
完成 |
无 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
用户满意度 |
≥90百分比 |
5 |
90 |
5 |
完成 |
无 | ||
|
办事企业和群众满意度 |
≥95百分比 |
5 |
95 |
5 |
完成 |
无 | ||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: